职位描述:工作职责: 1、根据主管领导的要求,拟订审计计划; 2、独立或合作完成对公司各部门、下属分公司的各项常规和非常规的审计工作; 3、编写审计工作底稿,完成内部审计报告; 4、执行审计后期跟进及监管改善进度; 5、协助拟订、评价、完善公司内控制度、操作流程,提高内部管理水平和控制有效性; 6、负责内部审计档案管理,协助维护公司的内部审计体系。 任职资格: 1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历; 2、审计或会计中级以上资格,中英文能力良好,CPA或CIA优先; 3、有五年以上大型企业内外审计或财务工作经验,对企业内部流程控制管理有一定的认识优先; 4、具备扎实的专业知识,熟悉国家财务政策、会计准则、审计、税务法律法规; 5、为人诚信正直、勤奋、责任心强,敢于坚持原则,具备团队协作精神和良好的沟通能力。 待遇及要求月薪:面议待遇:(待提交)语言要求:(无)学历要求:大专以上 专业要求:(无)性别要求:不限年龄要求:不限工作经验:(无要求) 联系方式联系人:方先生∕黄先生 电 话:0595-88187000-8066 15960564344黄主管传 真:0595-88192777 Email:hr@ap365。com邮 编:362000地 址:福建晋江罗山缺塘东区艾派产业园